Здравствуйте. Подскажите пожалуйста новичку как решить проблему.
Настроил правила обмена между Больничной аптекой и Бухгалтерией гос учереждения ред 2.0. Обмен раз в месяц черех универсальный обмен xml.
так вот. все переданные документы не проведены и мне нужно чтобы они записывались, но не проводились, чтобы отработали скрипты.
Типо есть документ поступления, там есть реквизит "Тип поступления" и "Бухгалтерская операция". И если стоит поступление от поставщика то автоматом проставляется "Бухгалтерская операция". Вот а при обмене само значение в "Тип поступления" стоит, а в "Бухоперации" нет(.
Как сделать так, чтобы сам проставлял?
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс