|
Проблемы с формированием декларации по НДС |
☑ |
0
timur1bit
08.07.18
✎
17:24
|
Добрый день! Как правильно в бухгалтерии 3.0.63.22 отразить восстановление НДС? Было поступление товаров в 1 квартале, по которому производился вычет НДС. Далее в следующем квартале (втором) были несколько реализаций с нулевой ставкой НДС, поэтому по части поступлений необходимо сделать восстановление НДС. Пробовал отразить это доп. листами в книге покупок 2 квартала по тем поступлениям(за прошлый квартал), формирую декларацию по НДС за 1 квартал, они попадают в декларацию в раздел 8 приложение 1, но сумма налога уменьшается, но должна увеличиваться. Кто объяснит правильный порядок действий в данной ситуации?
|
|
1
Aleksey
08.07.18
✎
17:35
|
Я так понимаю читать инструкцию и руководство сильно западло для правильных пацанов? Бухи уважать не будут, если прочтешь рекомендации от 1С на диске ИТС или погуглишь инструкцию на buh.ru?
|
|
2
Рэйв
08.07.18
✎
17:48
|
Миста перестает быть форумом программистов. Ушли в прошлое вопросы как закодить то или это. Сегоня код почти никому не интересен.
"Как сделать в этой конфигурации это или то" - это вапросы бухгалтеров, а не прграммистов 1С.
Как ни жаль
|
|
3
PR
08.07.18
✎
18:07
|
(2) Дело в том, что в 1С не только программисты, но и консультанты
Как ни жаль
|
|
4
Рэйв
08.07.18
✎
18:25
|
(3)Последние несколько лет скатыватся к консультантам.
Как ни жаль.
|
|
5
РБ
09.07.18
✎
06:09
|
что толку от программиста, если он не консультант одновременно?
Чтобы корректно кодить, нужно знать предмет.
Если хорошо знаешь предмет. спокойно проконсультируешь.
а вот консультант хороший может и не уметь кодить)
|
|
6
РБ
09.07.18
✎
06:11
|
(0) Есть регламентная операция Распределение НДС. выполняется в закрытии месяца, распределяется и восстанавливается в конце налогового периода. Тоглда же и проводки появляются и нужные регистры для попадания в книгу продаж (восстановление именно туда должно попадпть)
|
|