Сотрудник в марте приносит уведомление по 311 вычету, делаем возврат НДФЛ с января. А т.к. перечисленный НДФЛ распределяется по сотрудникам, то он и в 2-НДФЛ и регистре нал. учета так и остается. Как правильно сторнировать и распределить на других сотрудников?
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший