Имя: Пароль:
1C
1С v8
схема интеркампани и налоговая
0 gogen3
 
02.08.16
08:56
Столкнулись с необходимостью работы по схеме интеркампани. Все у нас формируется отлично в УТ и бухгалтерии, но напрягает единственный момент: При выгрузке из Ут в бух документа передаче товаров между организациями документ реализации от первой фирмы на вторую формируется [b]последним[/b] числом месяца, а документ прихода на вторую фирму от первой формируется [b]первым[/b] числом этого же месяца. Т.е. Товар принят раньше чем он отгружен. Как на такой казус смотрит налоговая?
1 rozer76
 
02.08.16
09:47
ну при встречке обеих фирм будут вопросы да
2 gogen3
 
02.08.16
10:02
Так собственно как в этом случае оправдаться? Или переводить все на поденный расчет а не на помесячный?
3 Джордж1
 
02.08.16
10:06
(0)если НДС - обязательно будут проблемы и без встречки
(2)Поденный
4 gogen3
 
02.08.16
10:10
Обе фирмы на упрощенке, проблем с НДС не будет. Т.е. вариант помесячный в любом случае не прокатывает? Или есть способы оправдаться?
5 rozer76
 
02.08.16
10:15
(2) у нас раз в день
6 Джордж1
 
02.08.16
10:15
(4)тогда я бы не заморачивался особо. на камералке такие вещи не выявят
7 gogen3
 
02.08.16
10:18
(6) а на встречке? Обе фирмы зареганы в одной налоговой.
8 Джордж1
 
02.08.16
10:20
()А УСН у вас какой?
"Обе фирмы зареганы в одной налоговой." - это значения не имеет
9 gogen3
 
02.08.16
10:21
Усн доходы минус расходы (8)
10 Джордж1
 
02.08.16
10:22
(9)у обоих?
11 gogen3
 
02.08.16
10:25
(10) у обеих
Просто наш главбух не понимает как будет в случае чего оправдываться, когда зададут вопрос "как вы могли 1м июля заприходовать товар, если у вас даже ссылка на входящий документ от 31 июля в самом документе прихода от 1го июля"
12 Джордж1
 
02.08.16
10:28
(11)права бух.
Но только такие вопросы могут вылезти только при выездной проверке.
13 gogen3
 
02.08.16
10:30
(12) спасибо за ответ! Передам. Вероятно все же придется на поденку переходить