Хочется понять порядок действий.
Получается не начислили услугу в прошлом году, опомнились, начислили в фервале.
Получается в Феврале необходимо выставить две реализации за декабрь к примеру и февраль одной датой? Но при формировании книги продаж вручную поставить галочку доп лист и указать за какой период?