Необходимо оформить реализацию за прошлый период. Открывать период и проводить в прошлом - запрещено. НДС по счет-фактуре должен попасть в дополнительный лист книги продаж.
В идеале и реализация (налогу на прибыль) должна пройти в прошлом периоде. Но хотя бы доп. лист.
Хотели оформить документ "Отражения начисления НДС" для доп.листа и провести реализацию текущей датой, но даже "Без НДС" реализация формируется движение по регистру "НДС продажи".
(7) спасибо за ссылку. Так и делали в Бухгалтерии 2.0: реализацию не учитывая НДС и Отражение. Было ок.
Сейчас реализация делает движения по НДС продажи.
Может по другому сформулирую - как отключить учет НДС в документе реализации?
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший