Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП платёжка счет взаиморасчетов 76.5 а кидает на 62.2
0 Shur1cIT
 
17.07.13
09:12
в платёжке стоит "прочие расчеты с контрагентами" счет взаиморасчетов выбран 76.5 а в проводки кидает на 62.2 . вопрос как сие поправить и как сделать чтобы впредь такого не было? предполагаю надо поставить соответствие "счет"-"счет аванса", но где?
1 Shur1cIT
 
17.07.13
09:16
причем вручную в платёжке счет авансов выюрать нельзя его там просто нету даже в списке
2 Shur1cIT
 
17.07.13
09:17
нет в списке нашёл,но где правило прописываеться что у 76.5 счет аванса 62.2
3 Масянька
 
17.07.13
09:27
Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60 - 75: по имущественному и личному страхованию; по претензиям; по суммам, удержанным из оплаты труда работников организации в пользу других организаций и отдельных лиц на основании исполнительных документов или постановлений судов, и др.
К счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" могут открываться следующие субсчета:
76-1 "Расчеты по имущественному и личному страхованию";
76-2 "Расчеты по претензиям";
76-3 "Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам";
76-4 "Расчеты по депонированным суммам" и др.
Конкретно на 76-5 могут отражаться:
-отражение залоговой стоимости возвратной тары;
-начисление процентов по кредитам и займам;
- отражение стоимости лизингового имущества, если оно находится на балансе лизингополучателя;
-получение сумм целевого финансирования от инвесторов (паевые взносы, членские взносы и т.п.);
-для отражения операций по договорам о совместной деятельности ( у участника, ведущего учет);
-при использовании агентских договоров и договоров комиссии;
-расчеты по таможенным платежам;
- начисление некоторых налогов (например НДС, если переход права собственности "по оплате")
и тому подобное.
Услуги связи, аренда помещений, транспортные услуги - это все отражается по счету 60.
Счет 76-5 - не помойка!

Счет 76 используют в основном в тех случаях, когда расчеты производятся за услуги, не относящиеся напрямую к расходам по текущей деятельности.. Например: услуги банка Д91.2/К76.5

PS Зачем нужна такая проводка (с использованием 76 счета)?
4 CrazyBear
 
17.07.13
09:28
Попробуй поставить вид договора "прочее"
5 Масянька
 
17.07.13
09:31
(0) Глянь ссылку: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=117805
6 Shur1cIT
 
17.07.13
09:57
(3) (5) продажа доли в уставном капитале
(4) прочее и поставил
7 Масянька
 
17.07.13
10:13
(6) Как продавали? В смысле - какая проводка в доке?
8 Shur1cIT
 
17.07.13
10:17
Дт51 кт 76.5 должно быть а она на аванс 62.2 кидает
9 Shur1cIT
 
17.07.13
10:19
так где нить сопоставление такое ставиться?
2 + 2 = 3.9999999999999999999999999999999...