|
остатки по 1.09 счету |
☑ |
0
КозаNoVa
04.02.13
✎
12:17
|
Было основное средство первоначальной стоимостью 61761. Его решили продать. Делаем Подготовку к передаче ОС, получаем такие проводки:
Дт 44.1 Кт 02.01 1715,58 (начисляем амортизацию)
Дт 02. 1 Кт 01.09 46320,66 (сумма амортизации за весь период)
Дт 01.09 Кт 01.1 61761 (списывается вся сумма)
В результате на счете 01.09 остается дебетовое сальдо 15440,34. как его убрать?
|
|
1
КозаNoVa
04.02.13
✎
12:17
|
Бух говорит не должно оно остатся
|
|
2
КозаNoVa
04.02.13
✎
12:26
|
Как я понимаю Переадча ОС должна списать его на Дт 9101 Кт 01.9
|
|
3
КозаNoVa
04.02.13
✎
12:34
|
апп
|
|
4
RayCon
04.02.13
✎
12:34
|
(2) +1
Только поправочка: не Дт 91.01 - Кт 01.9, а Дт 91.02 - Кт 01.9
|
|
5
КозаNoVa
04.02.13
✎
12:38
|
(4) А почему этого не происходит? Где посмотреть?
|
|
6
КозаNoVa
04.02.13
✎
12:49
|
в редакции 1.6 вели УСН, оттуда перенесли остатки ( в тч и по данному ОС). Сейчас традиционка
|
|
7
КозаNoVa
04.02.13
✎
13:04
|
хелп ми
|
|
8
hhhh
04.02.13
✎
13:06
|
ну проверьте, что вы в Переадча ОС нафигачили. Какие проводки она дает.
|
|
9
КозаNoVa
04.02.13
✎
13:15
|
(8) Передача делает только Дт 62.01 Кт 91.01 17500 (сумма продажи)
|
|
10
КозаNoVa
04.02.13
✎
13:15
|
Насколько я понимаю остаточная стоимость со счета должна списаться данным документом (Дт 91.02 Кт 15 440,34) и данная сумма (15 440,34) зависает на 01.09 счете.
|
|