Добрый день!
1с 8.2 УПП для Украины, 1-3-19-2
вопрос по порядке исправления ошибок в документах. Т.е. Бух в прошлом периоде в платеже неправильно указал бух. счет учета. к примеру - думали, что материал, а оказалось, что услуги. Но отчетный месяц уже закончился. Как правильно исправить ошибку. по сути - можно бьыло бы операцией (но это не отражается в управленческом учете). И правильнее было бы сторнировать ошибочный документ, а потом ввести правильно. Но в УПП документом сторнирование можно ообрабатывать только доки по з/п. Как поступать в таком случае? или вводить аналогичный документ, но с отрицательной суммой? но это не подходит для документа поступление товаров и услуг. т.е. суть вопроса в кратце: как сторнировать такие доки как платежи (вх, исх), поступление товаров и услуг и реализация тов. и услуг?
корректировкой можно
только после заполнения движений выкинуть из них все лишнее (то,что не надо корректировать)
только обратить особое внимание на все, что уже могло "закрыться" в прошедшем периоде - взаиморасчеты, партии, регистры НДС...
"вводить аналогичный документ с отрицательной суммой" - 1с не всегда дает это сделать, и могут быть проблемы с бумажными документами
так что уж лучше корректировку
ок, спс всем! что - то я про корректировку забыл был.!
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший