Здравствуйте. Подскажите, может кто сталкивался.
Вопрос в следующем: в месяце был документ возврата товаров поставщику, потом проводился документ расчета себестоимости. В результате проведения сформировались проводки по возврату товаров (Д 60 К 41). И все, остатки зависли на счете 60. Как сделать, чтобы они там не зависали? Я так понимаю, что они должны уйти на 90...
Решение вроде пришло. сейчас проверяю...
Необходимо в регистре сведений "Контрагенты организаций" заполнить строку для контрагента и в формеэлемента обязательно заполнить закладку по учету тары. Без нее не делается проводка на 90.
Проверяю...
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn