Есть такая проблема в БП:
1. делаем выпуск разной продукции в январе, феврале, марте.
2. закрываем январь, февраль, март
3. в марте еще делаем распределение косвенных расходов, так как ведется раздельный учет НДС. Распределение делается за квартал.
4. в результате повисают не закрытые суммы на 20 счете из-за распределения на продукцию, которая была выпущена только в январе или феврале.