Разбираюсь с "заказной" системой на базе 1С.
Так вот. есть документ "переоценка счетов взаиморасчетов", вводиться раз в месяцац. С переоценкой счетов взаиморасчетов в валюте все ок - вопросов нет.
При переоценке счетов взаиморасчетов в УЕ (60.31/62.31)- проводки только по бух.учету. Смотрю в код - там явно прописано, что в НУ остатки по взаиморасчетам в УЕ не переоцениваются. Правильно ли это?
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший