1) Перенос задолженности с одного контрагента на другого
2) Перенос задолженности между договорами контрагента
Первая проблема. Переносим задолженность документом "Корректировка долга" с одного контрагента на другого. Переносится остаток 62.02 и расход с регистра НДС расчеты с покупателями на контрагента получателя. После на основании корректировки регистрирую счет фактуру на аванс проводка Дт 76.АВ, Кт 62.02 и приход на регистры НДС с авансов и НДС начисленный. При формировании книги покупок новая счет фактура попадает в нее и списывает 76.АВ с нового контрагента. На старом висит остаток на 76.АВ, каким документом этот остаток нужно списывать?
насколько я понимаю, никакой типовой операции не предусмотрено для списания с 76.ав и расход из соответствующих регистров. как проверить, что в книгу покупок попала все, что нужно и ничего лишнего не списалось ручной корректировкой с 76.ав?
(9) счет-фактура формирует данную проводку
(10) на 76.АВ по новому контрагенту уже появляется сумма, на основании счет-фактуры введенной на основании корректировки
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.